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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-307-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS CLINICOS CESFAM MARZO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2854-21-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
12255 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201708
| Gelatinas médicas de ultrasonido o doppler o eco | 1 | Bidón | Gel equipo ultrasonido bidon 5 litros
| Gel equipo ultrasonido bidon 5 litros
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$ 5.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.300
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$ 5.300
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42131701
| Cobertores para cirugía | 30 | Unidad | Paño perforado 40 x 40 cm
| Paño perforado 40 x 40 cm
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$ 340,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.200
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$ 10.200
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42132102
| Cubre camillas | 20 | Rollo | Sabanilla clinicas desechables x 2 rollos
| Sabanilla clinicas desechables x 2 rollos
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$ 2.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.000
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$ 49.000
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Total Neto
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$ 64.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.255
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$ 76.755
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.