Orden de Compra. Nº
2854-51-SE26
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PROYECCION INSUMOS CLINICOS CESFAM ENERO 2026
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2854-51-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
PROYECCION INSUMOS CLINICOS CESFAM ENERO 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2854-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
113753
Dirección de Envío de la Factura
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REUTTER S.A
Razón Social
REUTTER S A
R.U.T.
81.210.400-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REUTTER S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos
30
Unidad
APOSITO DE ALGINATO (URGOSORB O SIMILAR) 10x10 [cm]
APOSITO DE ALGINATO (URGOSORB O SIMILAR) 10x10 [cm]
$ 1.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.700
$ 32.700
42312105
Barreras cutáneas para ostomía o kits de tratamien
50
Unidad
PROTECTOR CUTANEO SIN ARDOR SPRAY (CAVILON 3M O SIMILAR) 28 [ml]
PROTECTOR CUTANEO SIN ARDOR SPRAY (CAVILON 3M O SIMILAR) 28 [ml]
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
41122407
Bisturíes de laboratorio
1000
Unidad
HOJA BISTURÍ N°21
HOJA BISTURÍ N°21
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
11121802
Algodón
8000
Unidad
TORULAS DE ALGODON 0.5 [g]
TORULAS DE ALGODON 0.5 [g]
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
41122407
Bisturíes de laboratorio
1000
Unidad
HOJA BISTURÍ N°11
HOJA BISTURÍ N°11
$ 47,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.000
$ 47.000
42131702
Batas quirúrgicas
400
Unidad
BATA PARA EXAMEN ESTANDAR DESECHABLE NO TRANSPARENTE COLOR AZUL MARINO TALLA UNIVERSAL
BATA PARA EXAMEN ESTANDAR DESECHABLE NO TRANSPARENTE COLOR AZUL MARINO TALLA UNIVERSAL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
42142507
Agujas mariposa
1000
Unidad
SCALP VEIN N°21G 3/4"
SCALP VEIN N°21G 3/4"
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.000
$ 37.000
42142523
Agujas hipodérmicas
2000
Unidad
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 19GX1 1 /2"
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 19GX1 1 /2"
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
2000
Unidad
BAJA LENGUA DESECHABLE
BAJA LENGUA DESECHABLE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
42281912
Toallas de esterilización
5000
Unidad
TOALLAS ESTERILES CON ALCOHOL ISOPROPILICO (ALCOHOL PAD)
TOALLAS ESTERILES CON ALCOHOL ISOPROPILICO (ALCOHOL PAD)
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
42293603
Sondas quirúrgicas
50
Unidad
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°16
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°16
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 598.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.753
TOTAL OC
$ 712.453
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.