Orden de Compra. Nº2854-614-SE21 "COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR MAYO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-614-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR MAYO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-21-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 16416
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
R.U.T. 76.389.383-9
Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura50UnidadSUTURA ADHESIVA CUTANEA TIPO STERI STRIP 6 X 75 MM. SUTURA ADHESIVA CUTANEA TIPO STERI STRIP 6 X 75 MM. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
51142931
Cloruro de etilo500UnidadCLORURO DE SODIO 0,9% AMPOLLAS X 20 ML CLORURO DE SODIO 0,9% AMPOLLAS X 20 ML $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500
51102702
Agua destilada para irrigación40Unidad no definidaAGUA BIDESTILADA 500 ML AGUA BIDESTILADA 500 ML $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 86.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.416
TOTAL OC $ 102.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.