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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-614-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA INSUMOS CLINICOS SAR MAYO 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2854-21-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Del Salvador n° 320 piso 5, Puerto Varas |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
16416 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
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Razón Social |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
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R.U.T. |
76.389.383-9 |
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Sucursal |
DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 50 | Unidad | SUTURA ADHESIVA CUTANEA TIPO STERI STRIP 6 X 75 MM.
| SUTURA ADHESIVA CUTANEA TIPO STERI STRIP 6 X 75 MM.
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$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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51142931
| Cloruro de etilo | 500 | Unidad | CLORURO DE SODIO 0,9% AMPOLLAS X 20 ML
| CLORURO DE SODIO 0,9% AMPOLLAS X 20 ML
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$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.500
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$ 57.500
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 40 | Unidad no definida | AGUA BIDESTILADA 500 ML
| AGUA BIDESTILADA 500 ML
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$ 510,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.400
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$ 20.400
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Total Neto
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$ 86.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.416
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$ 102.816
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.