Orden de Compra. Nº
2854-665-SE26
"
PROYECCION DE INSUMOS CLINICOS CESFAM JUNIO 2026
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2854-665-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
PROYECCION DE INSUMOS CLINICOS CESFAM JUNIO 2026
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2854-2-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.002 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
184015
Dirección de Envío de la Factura
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REUTTER S.A
Razón Social
REUTTER S A
R.U.T.
81.210.400-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REUTTER S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
2000
Unidad
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 19GX1 1 /2"
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 19GX1 1 /2"
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
42142507
Agujas mariposa
4000
Unidad
SCALP VEIN N°23G 3/4"
SCALP VEIN N°23G 3/4"
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
42293603
Sondas quirúrgicas
30
Unidad
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°12
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°12
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.500
$ 13.500
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos
1200
Unidad
BAJA LENGUA DESECHABLE
BAJA LENGUA DESECHABLE
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
42142523
Agujas hipodérmicas
1000
Unidad
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21GX1 1 /2"
AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21GX1 1 /2"
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
42281912
Toallas de esterilización
50000
Unidad
TOALLAS ESTERILES CON ALCOHOL ISOPROPILICO (ALCOHOL PAD)
TOALLAS ESTERILES CON ALCOHOL ISOPROPILICO (ALCOHOL PAD)
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.000
$ 300.000
11121802
Algodón
30000
Unidad
TORULAS DE ALGODON 0.5 [g]
TORULAS DE ALGODON 0.5 [g]
$ 4,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
53102707
Delantal de doctor
600
Unidad
BATA PARA EXAMEN ESTANDAR DESECHABLE NO TRANSPARENTE COLOR AZUL MARINO TALLA UNIVERSAL
BATA PARA EXAMEN ESTANDAR DESECHABLE NO TRANSPARENTE COLOR AZUL MARINO TALLA UNIVERSAL
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
42293603
Sondas quirúrgicas
30
Unidad
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°14
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°14
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42293603
Sondas quirúrgicas
10
Unidad
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°20
SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS CON BALON N°20
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
42142507
Agujas mariposa
4000
Unidad
SCALP VEIN N°21G 3/4"
SCALP VEIN N°21G 3/4"
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.000
$ 148.000
Total Neto
$ 968.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 184.015
TOTAL OC
$ 1.152.515
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.