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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2854-683-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROYECCION DE INSUMOS CLINICOS SAR JUNIO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2854-2-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
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R.U.T. |
69.220.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
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Comuna |
Puerto Varas
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Impuesto |
44422 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311503
| Rodillos de vendas | 2 | Unidad | TEJIDO TUBULAR 10X25 [cm]x[m] | TEJIDO TUBULAR 10X25 [cm]x[m] |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.800
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$ 13.800
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24111502
| Bolsas de papel | 20000 | Unidad | BOLSA PAPEL BLANCO (SAQUITO) 0.5 [kg]
| BOLSA PAPEL BLANCO (SAQUITO) 0.5 [kg]
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$ 11,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 233.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.422
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$ 278.222
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.