Orden de Compra. Nº2854-692-SE26 "COMPRA REPUESTOS SILLONES DENTALES RED SALUD PTO V"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-692-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA REPUESTOS SILLONES DENTALES RED SALUD PTO V
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2854-7-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna
Impuesto 91836,12
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Emil Pualuan Peralta
Razón Social CRISTIAN EMIL PUALUAN PERALTA
R.U.T. 12.998.898-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian Emil Pualuan Peralta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales2UnidadENSAMBLE EYECTOR S/CORTE C/MANGUERAENSAMBLE EYECTOR S/CORTE C/MANGUERA $ 25.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.714 $ 50.714
30201903
Unidades dentales2UnidadVENTOSA VENTURI INYECTADOVENTOSA VENTURI INYECTADO $ 7.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.878 $ 15.878
30201903
Unidades dentales6UnidadBOTELLA RESERVATORIO AGUA NUEVABOTELLA RESERVATORIO AGUA NUEVA $ 13.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.212 $ 79.212
30201903
Unidades dentales10UnidadSOPOTE GRIS SyncrusSOPOTE GRIS Syncrus $ 14.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.460 $ 149.460
30201903
Unidades dentales4UnidadMANGUERA REOSTATO DOBLE 0017-712MANGUERA REOSTATO DOBLE 0017-712 $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
30201903
Unidades dentales1UnidadAMP PERSUS FOCUS L* L-87 *L-92 12 V X 55WAMP PERSUS FOCUS L* L-87 *L-92 12 V X 55W $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30201903
Unidades dentales1UnidadPROLONGACIÓN BRAZO 80 CMSPROLONGACIÓN BRAZO 80 CMS $ 155.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.924 $ 155.924
Total Neto $ 483.348
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.836
TOTAL OC $ 575.184


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.