Orden de Compra. Nº
2854-70-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2854-18-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2854-70-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-02-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2854-18-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Los insumos de aseo seran para abasteser el stok en el Desam de Puerto Varas
Proveniente de Licitación
2854-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna
-1
Impuesto
19662,34
Dirección de Envío de la Factura
Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITADA
R.U.T.
77.806.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
MULTIUSO VIRGINIA 500CC
6
Unidad
MULTIUSO VIRGINIA 500CC
Limpiavidrios repuesto. evase de 500cc
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
14111703
Toallas de papel NOVA DOBLE ROLLO
48
Unidad
Toallas de papel NOVA DOBLE ROLLO
Toalla Papel doble rollo absorbente prepicada. 32 mts por rollo
$ 1.276,00
$ 30.624,00
$ 0,00
$ 61.248
$ 61.248
14111704
Papel higiénico CONFORT
96
Unidad
Papel higiénico CONFORT
Papel higenico. rollo de 50 mts
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.928
$ 20.928
47121701
Bolsas de basura 80X110 SUPERIOR
10
Paquete
Bolsas de basura 80X110 SUPERIOR
Bolsas de basura de 80 por 110. 10 bolsas por paqute
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
47131805
LAVALOZA QUIX 500ML TRADICIONAL
6
Frasco
LAVALOZA QUIX 500ML TRADICIONAL
Lavalozas con aloe vera. envase de 500ml
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
47131816
Desodorantes AROM VIRGINIA
5
Frasco
Desodorantes AROM VIRGINIA
Desodorante ambiental Aroma Citrus, floral, vainilla
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.160
$ 4.160
47131816
DESINFECTANTE LYSOFORM 360CC AIRE DE MONTAÑA
6
Frasco
DESINFECTANTE LYSOFORM 360CC AIRE DE MONTAÑA
Desinfectante ambiental aroma bebe (similar a lysoform)
$ 1.282,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.692
$ 7.692
53131608
Jabones LE SANCY 900ML
6
Frasco
Jabones LE SANCY 900ML
Jabon de Glicerina de 1000 ml. dermo care hipoalergenico (similar a simonds)
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.118
$ 8.118
47121805
CIF CLORO GEL 900GRS
6
Frasco
CIF CLORO GEL 900GRS
Limpiador Crema c/cloro, frasco de 750gr.
$ 1.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.252
$ 6.252
47131805
antihongos virginia con gatillo 500ml
6
Frasco
antihongos virginia con gatillo 500ml
Cloro antihongos de 500ml
$ 1.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.174
$ 6.174
Total Neto
$ 103.486
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.662
TOTAL OC
$ 123.148
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.