Orden de Compra. Nº2854-70-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2854-18-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-70-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2854-18-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Los insumos de aseo seran para abasteser el stok en el Desam de Puerto Varas
Proveniente de Licitación 2854-18-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra Del Salvador 320
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
Comuna -1
Impuesto 19662,34
Dirección de Envío de la Factura Calle Del Salvador #750 piso 4, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
MULTIUSO VIRGINIA 500CC6UnidadMULTIUSO VIRGINIA 500CCLimpiavidrios repuesto. evase de 500cc $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111703
Toallas de papel NOVA DOBLE ROLLO48UnidadToallas de papel NOVA DOBLE ROLLOToalla Papel doble rollo absorbente prepicada. 32 mts por rollo $ 1.276,00 $ 30.624,00 $ 0,00 $ 61.248 $ 61.248
14111704
Papel higiénico CONFORT96UnidadPapel higiénico CONFORTPapel higenico. rollo de 50 mts $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.928 $ 20.928
47121701
Bolsas de basura 80X110 SUPERIOR10PaqueteBolsas de basura 80X110 SUPERIORBolsas de basura de 80 por 110. 10 bolsas por paqute $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.150
47131805
LAVALOZA QUIX 500ML TRADICIONAL6FrascoLAVALOZA QUIX 500ML TRADICIONALLavalozas con aloe vera. envase de 500ml $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.488
47131816
Desodorantes AROM VIRGINIA5FrascoDesodorantes AROM VIRGINIADesodorante ambiental Aroma Citrus, floral, vainilla $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160
47131816
DESINFECTANTE LYSOFORM 360CC AIRE DE MONTAÑA6FrascoDESINFECTANTE LYSOFORM 360CC AIRE DE MONTAÑADesinfectante ambiental aroma bebe (similar a lysoform) $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.692 $ 7.692
53131608
Jabones LE SANCY 900ML6FrascoJabones LE SANCY 900MLJabon de Glicerina de 1000 ml. dermo care hipoalergenico (similar a simonds) $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.118 $ 8.118
47121805
CIF CLORO GEL 900GRS6FrascoCIF CLORO GEL 900GRSLimpiador Crema c/cloro, frasco de 750gr. $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.252 $ 6.252
47131805
antihongos virginia con gatillo 500ml6Frascoantihongos virginia con gatillo 500mlCloro antihongos de 500ml $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.174
Total Neto $ 103.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.662
TOTAL OC $ 123.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.