Orden de Compra. Nº2854-745-AG26 "COMPRA INSUMOS DE ASEO Y ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-745-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO Y ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 51946,38
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes96UnidadDesodorante ambiental aerosol diferentes aromasDesodorante ambiental aerosol diferentes aromas $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.936 $ 135.936
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores24UnidadRepuesto de mina 0.7 mm hb para portaminasRepuesto de mina 0.7 mm hb para portaminas $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.096 $ 6.096
60121703
Accesorios para timbres10UnidadTampón color negro mediano para timbres de gomaTampón color negro mediano para timbres de goma $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.580 $ 15.580
44121801
Cinta correctora24UnidadCorrector de Cinta Corrector de Cinta $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
47131816
Desodorantes10PackRepuesto aceite glade 21ml por 3 unidades Repuesto aceite glade 21ml por 3 unidades $ 9.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.030 $ 98.030
Total Neto $ 273.402
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.946
TOTAL OC $ 325.348


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.