Orden de Compra. Nº2854-785-AG26 "COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FARMACIA COMUNITARIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2854-785-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FARMACIA COMUNITARIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T. 69.220.200-7
Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
Comuna Puerto Varas
Impuesto 6344,29
Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2UnidadApretador Doble Clip 32 Mm Caja 12 Unidades Apretador Doble Clip 32 Mm Caja 12 Unidades $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2UnidadPAPEL TAMAÑO CARTA COLORES DE 100 HOJAS PAPEL TAMAÑO CARTA COLORES DE 100 HOJAS $ 3.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.296 $ 6.296
44121802
Líquido corrector2UnidadCORRECTOR DE LAPIZ CORRECTOR DE LAPIZ $ 1.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356 $ 2.356
44121708
Marcadores3UnidadPLUMON PERMANENTE NEGROPLUMON PERMANENTE NEGRO $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 930 $ 930
14111530
Notas de papel autoadhesivo3UnidadPOST-IT NOTAS ADHESIVAS VARIOS COLORES 7,5 X 7,5 POR 500 HOJASPOST-IT NOTAS ADHESIVAS VARIOS COLORES 7,5 X 7,5 POR 500 HOJAS $ 7.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.209 $ 22.209
Total Neto $ 33.391
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.344
TOTAL OC $ 39.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.