Orden de Compra. Nº2858-20-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2858-1-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2858-20-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2858-1-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2858-1-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN CONTRATOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 1279080
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-02-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Outotec
Razón Social Outotec Chile Ltda
R.U.T. 78.040.120-6
Sucursal Outotec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104806
Equipo de extracción para laboratorios1Unidad concentrador espiral (Espiral de laboratorio de poliuretano completa) $ 6.732.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.732.000 $ 6.732.000
Total Neto $ 6.732.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.279.080
TOTAL OC $ 8.011.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.