Orden de Compra. Nº2858-69-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2858-133-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2858-69-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2858-133-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas DESPACHO POR CARGO DEL PROVEEDOR
Proveniente de Licitación 2858-133-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN CONTRATOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU 485COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna -1
Impuesto 281200
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ENVASES Y ESTRUCTURAS METALICAS LIMITADA
R.U.T. 79.754.620-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162501
Separadores metalicos para libros1000UnidadSeparadores metalicos para librosSOPORTES METALICOS PARA LIBROS SEGUN TDR. $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480.000 $ 1.480.000
Total Neto $ 1.480.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.200
TOTAL OC $ 1.761.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.