Orden de Compra. Nº2858-98-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2858-40-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2858-98-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2858-40-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2858-40-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN CONTRATOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 23646,26
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LeoLoa - Copiapó
Razón Social ELEODORO DE LA CRUZ ESPINOZA LOBOS
R.U.T. 7.872.984-8
Sucursal Comercial LeoLoa - Copiapó
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172301
Parabrisas para automóviles1UnidadPARABRISAS VANETTE NISSAN  $ 124.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.454 $ 124.454
Total Neto $ 124.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.646
TOTAL OC $ 148.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.