|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2859-1055-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
servicio de coffe break formación continua |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2859-124-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECCIÓN ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
71.236.700-8 |
|
Dirección de Facturación |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
220336,16 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Eventos del Norte |
|
Razón Social |
JENNY ELIZABETH OLIVARES DONOSO
|
|
R.U.T. |
12.842.525-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Eventos del Norte |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Unidad no definida | Servicio de Coffe break para los siguientes días de septiembre: día 2(14 personas a las 15:30 horas); día 3(22 personas a las 11:30 horas); día 5(22 personas a las 11:30 horas); día 6(14 personas a las 11:30 horas); día 9(14 personas a las 15:30 horas); día 10(22 personas a las 11:30 horas); día 12(22 personas a las 11:30 horas); día 13(14 personas a las 11:30 horas); día 16(14 personas a las 15:30 horas); día 23(14 personas a las 15:30 horas); día 24(22 personas a las 11:30 horas); día 26(22 personas a las 11:30 horas); día 27(14 personas a las 11:30 horas) para actividad programa capacitación Seremi de Educación, según detalle cotización N° 176-A/24 | servicio de Coffe break, según detalle en cotización N° 176-A/24 |
$ 1.159.664,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.159.664
|
$ 1.159.664
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.159.664
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 220.336
|
|
$ 1.380.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.