Orden de Compra. Nº2859-1137-SE19 "servcio alimentacion Casino Campus Cordillera Juli"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-1137-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2019
Nombre de la Orden de Compra servcio alimentacion Casino Campus Cordillera Juli
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2859-25-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN CONTRATOS
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU 485-COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 59290,53778
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485-COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eventos del Norte
Razón Social JENNY ELIZABETH OLIVARES DONOSO
R.U.T. 12.842.525-k
Sucursal Eventos del Norte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
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Total Neto $ 312.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.291
TOTAL OC $ 371.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.