Orden de Compra. Nº2859-1636-SE23 "SERV. SOP. Y MANT. SIST. INFORMATICO UMASNET UDA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-1636-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERV. SOP. Y MANT. SIST. INFORMATICO UMASNET UDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 448,3361448
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bettersoft
Razón Social BETTERSOFT CONSULTORES SPA
R.U.T. 76.812.160-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal bettersoft
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111805
Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios36MesCONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y FINANCIERA UMASNET DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°464 DE FECHA 29/12/2023CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN ACADÉMICA Y FINANCIERA UMASNET DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, SEGUN RESOLUCION EXENTA N°464 DE FECHA 29/12/2023 UF 65,55 UF 0,00 UF 0,00 UF 2.359,6632 UF 2.359,6639
Total Neto UF 2.359,6639
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 448,3361
TOTAL OC UF 2.808,0001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.