Orden de Compra. Nº2859-175-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-9-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-175-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-9-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2859-9-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación Avenida Copayapu N° 485
Comuna Copiapó
Impuesto 22648
Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu N° 485
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S A
R.U.T. 87.701.200-k
Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ANDESGRAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131806
Barniz o ceras de muebles80Litrolts silicona liquida  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
Total Neto $ 119.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.648
TOTAL OC $ 141.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.