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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2859-211-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2859-98-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
neumaticos para vehiculo de la universidad,el envio con cargo al proveedor. |
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Proveniente de Licitación
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2859-98-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SECCIÓN ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
COPAYAPU 485-COPIAPÓ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ATACAMA
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R.U.T. |
71.236.700-8 |
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Dirección de Facturación |
COPAYAPU 485-COPIAPÓ |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
87973,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
COPAYAPU 485-COPIAPÓ |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ferreteria Importaciones exportaciones Ferrimex Lt
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R.U.T. |
81.264.200-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos Pirelli 215/80 R16 FD 44 8 telas (todo terreno) | 8 | Unidad | Neumáticos Pirelli 215/80 R16 FD 44 8 telas (todo terreno) | 8 neumaticos Wrangler AT/S 215/80R16 4 telas |
$ 57.877,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 463.016
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$ 463.016
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Total Neto
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$ 463.016
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 87.973
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$ 550.989
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.