Orden de Compra. Nº2859-273-CM12 "adquisicion piso flexit para direec. investi uda"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-273-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2012
Nombre de la Orden de Compra adquisicion piso flexit para direec. investi uda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 4164,2585
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101513
Protector de alfombras1 (878737) PISO ACRÍLICO - SIN PUAS UNIDAD 887861(878737) PISO ACRÍLICO - SIN PUAS UNIDAD; Código: M291418;Región : III $ 22.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.595 $ 22.595
Total Neto $ 22.595
Descuento $ 678
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.164
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 26.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.