Orden de Compra. Nº2859-314-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2859-93-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Universidad de Atacama
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-314-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2859-93-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas materiales para fisica el envio del material con cargo al proveedor
Proveniente de Licitación 2859-93-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social Universidad de Atacama
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU 485-COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Universidad de Atacama
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU 485-COPIAPÓ
Comuna -1
Impuesto 1901,9
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU 485-COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
17928 |ALFILER ADIX CAJA 50 GR 26 MM1Caja17928 |ALFILER ADIX CAJA 50 GR 26 MM1 caja de alfileres $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138 $ 138
44121631
81457 |ADHESIVO SUPER BONDER EXTRA LOCTITE 3 GR.2Unidad81457 |ADHESIVO SUPER BONDER EXTRA LOCTITE 3 GR.2 pegamento loctite(la gotita) $ 883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.766 $ 1.766
47131501
83972 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 4018Unidad83972 |PA¥O AMARILLO X 1 DE ASEO 30 X 4018 paños de franela $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121711
19501NG |MARCADOR DE CD MULTIUSO SHARPIE NEGRO1Unidad19501NG |MARCADOR DE CD MULTIUSO SHARPIE NEGRO1 lapiz endeleble $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215 $ 215
42171903
17982 |BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS HOFSA LINE1Unidad17982 |BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS HOFSA LINE1 botiquin $ 3.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.433 $ 3.433
41102402
83207 |ALCOHOL PARA QUEMAR 1000 CC3Litro83207 |ALCOHOL PARA QUEMAR 1000 CC3 litros de alcohol de quemar $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478 $ 2.478
Total Neto $ 10.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.902
TOTAL OC $ 11.912


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.