Orden de Compra. Nº2859-41-SE12 "Remodelacion Depto. de Finanzas y FSCU de la UDA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-41-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Remodelacion Depto. de Finanzas y FSCU de la UDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 954560
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Vega Diaz
Razón Social LILIANA DE LOURDES VEGA DIAZ
R.U.T. 8.141.255-3
Sucursal Liliana Vega Diaz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101901
Diseño o decoración de interiores1Unidad no definida   $ 5.024.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.024.000 $ 5.024.000
Total Neto $ 5.024.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 954.560
TOTAL OC $ 5.978.560


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.