Orden de Compra. Nº2859-46-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-7-LP16"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-46-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2859-7-LP16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2859-7-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 202157,126041
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria teresa
Razón Social maria teresa boggioni saavedra
R.U.T. 7.759.345-4
Sucursal maria teresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida1UnidadBECAS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016 BECAS DE ALIMENTACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2016 $ 1.063.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.985 $ 1.063.985
Total Neto $ 1.063.985
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 202.157
TOTAL OC $ 1.266.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.