Orden de Compra. Nº2859-586-SE22 "SERVICIO DE ALIMENTACION"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-586-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2859-80-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 197505
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maria teresa
Razón Social maria teresa boggioni saavedra
R.U.T. 7.759.345-4
Sucursal maria teresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos55UnidadCOLACIONES QUE CONSISTE EN: Fruta, jugo en caja y snack.COLACIONES QUE CONSISTE EN: Fruta, jugo en caja y snack. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos55UnidadCOFFEE BREAK. Incluye: Te, café, jugo, agua, sándwich miga y surtido de dulces (vasos para frio y caliente, mesas, manteles y servilletas).COFFEE BREAK. Incluye: Te, café, jugo, agua, sándwich miga y surtido de dulces (vasos para frio y caliente, mesas, manteles y servilletas). $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.500 $ 302.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos55UnidadCOFFEE BREAK. Incluye: Te, café, jugo, agua, sándwich miga y surtido de dulces (vasos para frio y caliente, mesas, manteles y servilletas).COFFEE BREAK. Incluye: Te, café, jugo, agua, sándwich miga y surtido de dulces (vasos para frio y caliente, mesas, manteles y servilletas). $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.500 $ 302.500
93131608
Servicios de suministro de alimentos55UnidadCOLACIONES Incluye: fruta, jugo en caja y snack frutos secos. Tarde: agua saborizada, barra de cereal y galleta.COLACIONES Incluye: fruta, jugo en caja y snack frutos secos. Tarde: agua saborizada, barra de cereal y galleta. $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.000 $ 297.000
Total Neto $ 1.039.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.505
TOTAL OC $ 1.237.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.