Orden de Compra. Nº2859-623-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-562-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2859-623-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2859-562-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN ABASTECIMIENTO
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12622 del sistema Managment 2000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA
R.U.T. 71.236.700-8
Dirección de Facturación COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
Comuna Copiapó
Impuesto 158004
Dirección de Envío de la Factura COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS DOÑA NINA
Razón Social DOÑA NINA JUAN MANUEL MARABOLÍ CABEZAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.938.651-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS DOÑA NINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering560UnidadColaciones entregadas en empaques individuales al interior de una bolsa de papel o de plástico, las cuales deben contener, las marcas son sugeridas pero dan cuenta de la calidad del producto buscada: - 1 Galletón de avena Nutrabien o equivalente - 1 Jugo 200 cc variedad de sabores, livean, Soprole o equivalente - 1 Barra de cereal Costa o equivalente - 1 Chocman Costa o equivalente Se solicita entrega de las colaciones para el día 20/07/2026. Ensayo PAES 25/07/2026Colaciones entregadas en empaques individuales al interior de una bolsa de papel o de plástico, las cuales deben contener, las marcas son sugeridas pero dan cuenta de la calidad del producto buscada: - 1 Galletón de avena Nutrabien o equivalente - 1 Jug $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.600 $ 831.600
Total Neto $ 831.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 158.004
TOTAL OC $ 989.604


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.967.205-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.979.014-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.