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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2862-197-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2862-82-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE REQUIERE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA NIÑOS Y APODERADOS DE SALA CUNA PAUL HARRIS |
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Proveniente de Licitación
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2862-82-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 555 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
38313,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Cornelia Prenzlau
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R.U.T. |
5.934.822-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101601
| once espantapájaros | 50 | Unidad | once espantapájaros | SERVICIO DE ALIMENTACION CELEBRACION DE NAVIDAD SALA CUNA PAUL HARRIS, VER ANEXO |
$ 4.033,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.650
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$ 201.650
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Total Neto
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$ 201.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.314
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$ 239.964
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.