|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2862-72-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-05-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS INTERNADO LAS CASCADAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ALIMENTOS PARA INTERNADOS DE LAS CASCADAS. |
|
Proveniente de Licitación
|
2862-21-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. ADM. Y FINANZAS |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
69.210.400-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 555 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
|
|
R.U.T. |
69.210.400-5 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 555 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
88654,38 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 555 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MARIA EUGENIA MUNOZ SANTIBANEZ
|
|
R.U.T. |
7.201.274-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | Servicios de suministro de alimentos | FACTURA Nº4005 DE FECHA 28-05-2008, SEGUN LICITACION PUBLICA Nº2862-21-LE07, ALIMENTOS PARA INTERNADO DE LAS CASCADAS |
$ 466.602,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 466.602
|
$ 466.602
|
|
|
Total Neto
|
$ 466.602
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 88.654
|
|
$ 555.256
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.