Orden de Compra. Nº2863-127-CM17 "INSUMOS DE ASEO "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2863-127-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Esperanza 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 16305,42
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas15 (68368) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML 70405(68368) LIMPIAVIDRIO GLASSEX CRISTAL CLEAR GATILLO 500 ML; Código: QUISUPLIM3907;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.955 $ 32.955
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza3 (1181747) BASURERO COSTA VERDE 12 L ACERO INOX UNIDAD 1207813(1181747) BASURERO COSTA VERDE 12 L ACERO INOX UNIDAD; Código: RESCONTRA4432;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.863 $ 52.863
Total Neto $ 85.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.305
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 102.123


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.