Orden de Compra. Nº2863-130-CM17 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2863-130-CM17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Esperanza 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 21165,43
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
R.U.T. 78.809.560-0
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131602
2239-7-LP12
Traperos15 (302067) TRAPERO VIRUTEX P/PISO SIMPLE 50 X 70 6 UNIDADES 302067(302067) TRAPERO VIRUTEX P/PISO SIMPLE 50 X 70 6 UNIDADES; Código: 10104922;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.075 $ 72.075
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA AZERO 50 X 70 10 PAQUETES X 10 UNI5 (1138445) BOLSA DE BASURA AZERO 50 X 70 10 PAQUETES X 10 UNIDADES 1160500(1138445) BOLSA DE BASURA AZERO 50 X 70 10 PAQUETES X 10 UNIDADES; Código: 10101838;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.570 $ 17.570
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl2 (1372259) CLORO CLORINDA GEL FLORES SILVESTRES 1.5 L 6 UNIDADES 1398761(1372259) CLORO CLORINDA GEL FLORES SILVESTRES 1.5 L 6 UNIDADES; Código: 10119808;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.752 $ 21.752
Total Neto $ 111.397
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.165
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 132.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.