Orden de Compra. Nº2863-69-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2863-32-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2863-69-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2863-32-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSTRUMENTAL DENTAL E INSUMOS, PROGRAMA GES 2008, DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL PUERTO OCTAY
Proveniente de Licitación 2863-32-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. SALUD
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Esperanza 555
Comuna -1
Impuesto 37692,2
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151635
5301000500-7 EYECTOR DESECH. TRANSP. 100 u. ASA ITALIA4Bolsa5301000500-7 EYECTOR DESECH. TRANSP. 100 u. ASA ITALIAEYECTOR DE SALIVA $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760
42152457
1005000951-9 CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER M.P. A3 SET 3M USA3Caja1005000951-9 CEM. IONOM. OBT. F/C VITREMER M.P. A3 SET 3M USAVITREMER PARA RESTAURACION $ 32.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.480 $ 96.480
42152457
1005000930-6 CEM. IONOM. BASE F/C VITREBOND SET 3M USA3Caja1005000930-6 CEM. IONOM. BASE F/C VITREBOND SET 3M USAVITREBOUD $ 31.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.340 $ 95.340
42151604
4801000300-0 DICALERO Cod. 10-012 KREMS AC. ALEMAN3Unidad4801000300-0 DICALERO Cod. 10-012 KREMS AC. ALEMANDICALERO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
Total Neto $ 198.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.692
TOTAL OC $ 236.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.