Orden de Compra. Nº2864-147-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-87-L113"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2864-147-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2864-87-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2864-87-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Esperanza 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 105447,34
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TOYSLAND
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE EDU
R.U.T. 76.115.336-6
Sucursal TOYSLAND
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101703
Materiales educativos individuales1UnidadSegun Solicitud de Pedido N°318  $ 554.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.986 $ 554.986
Total Neto $ 554.986
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.447
TOTAL OC $ 660.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.