Orden de Compra. Nº2864-247-CM15 "Materiales de Oficina Escuela Rural Coihueco"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2864-247-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Escuela Rural Coihueco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 555
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY
R.U.T. 69.210.400-5
Dirección de Facturación Esperanza 555
Comuna Puerto Octay
Impuesto 43675,1955
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 555
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES
R.U.T. 9.681.827-0
Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro40 (1007717) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 HJS UNIDAD 1025717(1007717) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 HJS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.880 $ 43.880
44121804
2239-4-LP14
Borradores50 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ;Región : X $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.450 $ 11.450
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito100 (1008043) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº 2 C/GOMA UNIDAD 1026043(1008043) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº 2 C/GOMA UNIDAD; Código: ;Región : X $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios4 (1108844) ADHESIVO PRITT STIC FIX 20 GR 12 UNIDADES 1128844(1108844) ADHESIVO PRITT STIC FIX 20 GR 12 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna10 (1129968) TEMPERA ARTEL METALICA ORO 100 ML 6 UNIDADES 1152255(1129968) TEMPERA ARTEL METALICA ORO 100 ML 6 UNIDADES; Código: ;Región : X $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro40 (1164243) CUADERNO PROARTE COLLEGE TAPA LISA CUADRO GRANDE 7 MM 100 HOJAS UNIDAD 1190305(1164243) CUADERNO PROARTE COLLEGE TAPA LISA CUADRO GRANDE 7 MM 100 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : X $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.040 $ 35.040
Total Neto $ 233.370
Descuento $ 3.501
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.675
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 273.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.