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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2864-48-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de aseo Nochaco: 2864-52-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY DEPTO. EDUCACION |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD PUERTO OCTAY
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R.U.T. |
69.210.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 555 |
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Comuna |
Puerto Octay
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Impuesto |
191170,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 555 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRES VIENTOS |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES TRES VIENTOS SPA
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R.U.T. |
76.080.580-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRES VIENTOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 1 | Unidad | Ver detalle Adjunto | |
$ 1.006.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.006.160
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$ 1.006.160
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Total Neto
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$ 1.006.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.170
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$ 1.197.330
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.