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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2865-1-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-01-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
OSSANDON 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
OSSANDON 1000 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
53200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
OSSANDON 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
biograd |
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Razón Social |
SOCIEDAD AMOR HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.131.785-7 |
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Sucursal |
biograd |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
| Cloro Cl | 20 | kilogramo | Cloro en tabletas | |
$ 2.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.000
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$ 52.000
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47121802
| Removedores | 120 | Litro | REmovedor de sarro | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 144.000
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$ 144.000
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47121802
| Removedores | 60 | Litro | Removedor de cera | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 280.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 53.200
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$ 333.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.