Orden de Compra. Nº2865-19-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2865-8-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2865-19-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2865-8-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2865-8-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra OSSANDON 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación OSSANDON 1000
Comuna Coquimbo
Impuesto 24890
Dirección de Envío de la Factura OSSANDON 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA
Razón Social ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA
R.U.T. 5.511.508-7
Sucursal ANA MARIA ESPERIA HERNANDEZ ARACENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas20CajaCera crema roja, sachet 400 cc. (caja 12 unidades)  $ 6.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.000 $ 131.000
Total Neto $ 131.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.890
TOTAL OC $ 155.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.