|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2865-24-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2865-3-L112 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2865-3-L112 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
OSSANDON 1000 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
OSSANDON 1000 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
8493 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
OSSANDON 1000 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
IPROM LTDA. |
|
Razón Social |
IPROM INGENIERIA DE PROYECTOS Y MONTAJES LTDA
|
|
R.U.T. |
79.733.720-K |
|
Sucursal |
IPROM LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26111702
| Pilas alcalinas | 25 | Unidad | Bateria alcalina 9 volt | |
$ 1.190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.750
|
$ 29.750
|
26111702
| Pilas alcalinas | 25 | Unidad | Pilas alcalina AA | |
$ 299,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.475
|
$ 7.475
|
26111702
| Pilas alcalinas | 25 | Unidad | Pilas alcalinas AAA | |
$ 299,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.475
|
$ 7.475
|
|
|
Total Neto
|
$ 44.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.493
|
|
$ 53.193
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.