Orden de Compra. Nº2865-78-SE17 "Jardinería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2865-78-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Jardinería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JOSE TOMAS DE URMENETA GARCIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra OSSANDON 1000
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación OSSANDON 1000
Comuna Coquimbo
Impuesto 24097,51
Dirección de Envío de la Factura OSSANDON 1000
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA
Razón Social SOC COMERCIAL IDUYA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.658.900-3
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL IDUYA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21101803
Aspersores de agua1Unidad no definidaRegador con espiga metal   $ 2.176,00 $ 108,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.068
27112004
Palas2Unidad no definidaPala punta de huevo con mango madera  $ 3.160,00 $ 315,00 $ 0,00 $ 6.320 $ 6.005
40141702
Grifos10Unidad no definidaLlave de jardín 1/2" HE  $ 1.622,00 $ 811,00 $ 0,00 $ 16.220 $ 15.409
24101501
Carretillas1Unidad no definidaCarretilla estandar 90 litro  $ 36.731,00 $ 1.836,00 $ 0,00 $ 36.731 $ 34.895
27112004
Palas2Unidad no definidaBarre hojas metal 52 dientes Rayun  $ 2.176,00 $ 217,00 $ 0,00 $ 4.352 $ 4.135
15121527
Aceite de turbina2Unidad no definidaLubricante anticorrosivo spray SX90  $ 4.042,00 $ 404,00 $ 0,00 $ 8.084 $ 7.680
27112002
Azadones2Unidad no definidaAzadón Nº1 Oslo  $ 4.664,00 $ 466,00 $ 0,00 $ 9.328 $ 8.862
40142008
Mangueras para agua100Metro LinealManguera mallaflex 1/2"  $ 487,00 $ 2.403,00 $ 0,00 $ 48.700 $ 46.297
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito5RolloTeflón maestro 1/2"  $ 311,00 $ 77,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.478
Total Neto $ 126.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.098
TOTAL OC $ 150.927


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.