Orden de Compra. Nº2877-2-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2877-2-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2877-2-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2877-2-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2877-2-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación DR MARIN 367
Comuna Coquimbo
Impuesto 335160
Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial del norte
Razón Social FREDY RENE CARRERO SALVO
R.U.T. 10.008.474-0
Sucursal comercial del norte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner98UnidadTONER HP 285A, ORIGINAL. NO SE ACEPTARAN OFERTAS DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS.toner original.entrega 24 horas garantia 6 meses $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.000 $ 1.764.000
Total Neto $ 1.764.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.160
TOTAL OC $ 2.099.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.