Orden de Compra. Nº2877-24-SE12 "PUERTAS ALUMINIO BAÑOS DAMAS Y VARONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2877-24-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-04-2012
Nombre de la Orden de Compra PUERTAS ALUMINIO BAÑOS DAMAS Y VARONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación DR MARIN 367
Comuna Coquimbo
Impuesto 23949,576
Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDALUM
Razón Social VICTOR MANUEL TAPIA CASTILLO
R.U.T. 6.949.036-0
Sucursal VIDALUM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171505
Puertas de metal3UnidadPUERTAS MARCO ALUMINIO PARA BAÑOS (DAMAS Y VARONES)PUERTAS DE ALUMINIO PARA BAÑOS. $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.051 $ 126.050
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.