Orden de Compra. Nº2877-34-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2877-28-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2877-34-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2877-28-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Proveniente de Licitación 2877-28-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación DR MARIN 367
Comuna -1
Impuesto 22800
Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LORENA ALEJANDRA MATTE MATTE
R.U.T. 12.619.930-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Unidad no definidaProducción de eventosSERVICIOS ILUMINACION ACTIVIDAD CUARTOS MEDIOS. VER ESPECIFICACIONES EN ANEXO ADJUNTO. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 120.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.800
TOTAL OC $ 142.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.