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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2877-61-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-10-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LIBROS REGISTRO ASISTENCIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DR MARIN 367 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
DR MARIN 367 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
30400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DR MARIN 367 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS ULISES OROS ROJAS |
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Razón Social |
CARLOS ULISES OROS ROJAS
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R.U.T. |
6.355.393-k |
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Sucursal |
CARLOS ULISES OROS ROJAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 4 | Unidad | IMPRESION LIBROS REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA, DE 100 HOJAS CADA UNO. | LIBROS DE ASISTENCIA IMPRESOS A 1 COLOR. 100 HOJAS. TIRO RETIRO |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.400
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$ 190.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.