Orden de Compra. Nº2877-77-SE11 "LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2877-77-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-11-2011
Nombre de la Orden de Compra LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra DR MARIN 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación DR MARIN 367
Comuna Coquimbo
Impuesto 15200
Dirección de Envío de la Factura DR MARIN 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS ULISES OROS ROJAS
Razón Social CARLOS ULISES OROS ROJAS
R.U.T. 6.355.393-k
Sucursal CARLOS ULISES OROS ROJAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales2UnidadLIBROS REGISTRO DE ASISTENCIA, SEGÚN MODELO, 80 HOJAS CADA UNO.LIBROS DE 80 HOJAS, 68 x 54 BOND CORCHETEADO. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
Total Neto $ 80.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.200
TOTAL OC $ 95.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.