|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2877-9-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
15-01-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESION CREDENCIALES AÑO 2013 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIO |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DR MARIN 367 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
|
|
R.U.T. |
69.040.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
DR MARIN 367 |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
20899,962 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DR MARIN 367 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS ULISES OROS ROJAS |
|
Razón Social |
CARLOS ULISES OROS ROJAS
|
|
R.U.T. |
6.355.393-k |
|
Sucursal |
CARLOS ULISES OROS ROJAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 345 | Unidad | IMPRESION CREDENCIALES EN OPALINA LISA, DISTRIBUCION: 5 CREDENCIALES POR HOJA TAMAÑO APROX. OFICIO. SEGÚN MODELOS. | HOJAS DE OPALINA CON CREDENCIALES IMPRESAS A COLOR. |
$ 319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.055
|
$ 110.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.900
|
|
$ 130.900
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.