Orden de Compra. Nº2879-12-OC07 "Soldadura Liceo FBM"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2879-12-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Soldadura Liceo FBM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer de insumos básicos a la especialidad de Construcciones Metálicas del Liceo Fernando Binvignat Marín.
Proveniente de Licitación 2879-7-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FERNANDO BINVIGNAT MARIN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS
Comuna -1
Impuesto 22610
Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL A&G LTDA
R.U.T. 77.123.900-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171512
Varillas soldadoras100kilogramoVarillas soldadorasElectrodos para soldadura al arco manual E6011 de 5/32 pulgadas de diámetro $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
Total Neto $ 119.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.610
TOTAL OC $ 141.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.