Orden de Compra. Nº2879-12-OC08 "Material aseo 1"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2879-12-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Material aseo 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveer de material de aseo al Liceo Fernando Binvignat Marín.
Proveniente de Licitación 2879-6-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FERNANDO BINVIGNAT MARIN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS
Comuna -1
Impuesto 52090,4
Dirección de Envío de la Factura ARAUCO 1050 TIERRAS BLANCAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social AMOR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.862.040-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores3TinetaRemovedoresRemovedor de cera acrílica $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
47131503
Gamuza o guanterías lavables50ParGamuza o guanterías lavablesGuantes de goma para aseo, talla s (pequeño) $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
47131618
Mopas húmedas30UnidadMopas húmedasMopas húmedas clásicas para atornillar $ 1.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos40LitroAbrillantadores o acabados de suelosCera líquida blanca para pisos cerámico y flexi $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47131803
Desinfectantes domésticos3TinetaDesinfectantes domésticosCloro líquido para desinfección de servicios sanitarios $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131811
Productos de lavandería100PaqueteProductos de lavanderíaDetergente Rinso tradicional, paquetes de 200 gramos $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
53131608
Jabones10LitroJabonesJabón líquido para lavamanos $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
Total Neto $ 274.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.090
TOTAL OC $ 326.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.