Orden de Compra. Nº2885-191-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2885-30-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2885-191-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2885-30-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2885-30-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004136 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación CALLE ALCALDE TOMAS GLAVEZ N° 02
Comuna Puyehue
Impuesto 2775687,96
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALCALDE TOMAS GLAVEZ N° 02
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor José Guido Morales Pereira
Razón Social JOSE ERMO GUIDO MORALES PEREIRA
R.U.T. 8.833.705-0
Sucursal José Guido Morales Pereira
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101703
Construcción de aceras, veredas, cunetas1UnidadREPOSICIÓN ACERAS EN LA CIUDAD DE ENTRE LAGOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACIÓN ID 2885-30-LE19REPOSICIÓN ACERAS EN LA CIUDAD DE ENTRE LAGOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA LICITACIÓN ID 2885-30-LE19 $ 14.608.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.608.884 $ 14.608.884
Total Neto $ 14.608.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.775.688
TOTAL OC $ 17.384.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.