Orden de Compra. Nº2885-415-AG21 "ADQUISICION MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2885-415-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación CALLE ALCALDE TOMAS GLAVEZ N° 02
Comuna Puyehue
Impuesto 168169
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALCALDE TOMAS GLAVEZ N° 02
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA DEL SUR
Razón Social COMERCIALIZADORA CHRISTIAN ALT TRUNCE E.I.R.L.
R.U.T. 77.192.692-4
Sucursal COMERCIALIZADORA DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel80UnidadPAQUETES TOALLAS INTERFOLIADAS DE 21X21PAQUETES TOALLAS INTERFOLIADAS DE 21X21 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
42281601
Soluciones de descontaminación30UnidadCIF BAÑO CON GATILLO DOSIFICADOR DE 500 MLCIF BAÑO CON GATILLO DOSIFICADOR DE 500 ML $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
30181511
Inodoros50UnidadPASTILLAS DESINFECTANTES PARA ESTANQUES WCPASTILLAS DESINFECTANTES PARA ESTANQUES WC $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadSACHET CERA ROJA EN CREMA PARA PISO DE MADERASACHET CERA ROJA EN CREMA PARA PISO DE MADERA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO GEL ENVASES DE 1 LITRO O DE 900 CCCLORO GEL ENVASES DE 1 LITRO O DE 900 CC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
47131801
Limpiadores de suelos30UnidadVIRUTILLA PARA PISO DE MADERA GRUESA Y GRANDEVIRUTILLA PARA PISO DE MADERA GRUESA Y GRANDE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
14111703
Toallas de papel80UnidadROLLO DE NOVA DE 250 MTS O MASROLLO DE NOVA DE 250 MTS O MAS $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.000 $ 272.000
53131608
Jabones4UnidadBIDON DE JABON LIQUIDO DE 5 LTSBIDON DE JABON LIQUIDO DE 5 LTS $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
14111704
Papel higiénico80Unidad80 ROLLOR CONFORT DE 250 MTS O MAS80 ROLLOR CONFORT DE 250 MTS O MAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
46181504
Guantes protectores30UnidadPARES DE GUANTES MULTIUSO TALLA MPARES DE GUANTES MULTIUSO TALLA M $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
Total Neto $ 835.100
Descuento $ 0
Cargos $ 50.000
IVA  19  % $ 168.169
TOTAL OC $ 1.053.269


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.