Orden de Compra. Nº2885-846-AG24 "SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2885-846-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21524220811 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación CALLE ALCALDE TOMAS GLAVEZ N° 02
Comuna Puyehue
Impuesto 252700
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALCALDE TOMAS GLAVEZ N° 02
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Buhardilla Producciones Eventos
Razón Social IVÁN ANTONIO GUERRERO BARRERA
R.U.T. 9.100.042-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Buhardilla Producciones Eventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadSERVICIO DE SHOW NAVIDEÑO PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA (ADJUNTAR COTIZACION)  $ 1.330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.330.000 $ 1.330.000
Total Neto $ 1.330.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.700
TOTAL OC $ 1.582.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.100.042-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.