Orden de Compra. Nº2886-24-SE10 "Compra de Material de Oficina, Esc. Los Pellines"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-24-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material de Oficina, Esc. Los Pellines
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2886-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101716
Materiales para pizarra magnética12Unidad no definidamarcador pizarra  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
14111525
Papel multiuso40Unidad no definidaopalina blanca oficio  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
14111506
Papel para impresora del ordenador10Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 2.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.790 $ 28.790
44121802
Líquido corrector12Unidad no definidaliquid paper correctores  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
44121611
Perforadoras2Unidad no definidaperforadora colon  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA CARTA  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.800 $ 49.800
44121701
Lápiz pasta12Unidadlapiz gel pilot  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
Total Neto $ 114.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 114.630

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.