Orden de Compra. Nº2886-33-SE11 "ADQUISICION MATERIALES ESC. NUEVO PORVENIR"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-33-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES ESC. NUEVO PORVENIR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2886-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna *
Impuesto 8757,5598
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber2BolsaPALOS BROCHETAS  $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773
44121710
Tiza para escribir o accesorios2CajaTIZA DE COLOR  $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302 $ 303
31201610
Colas4LataFRASCOS DE 1/2 KG. DE COLA FRIA  $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.597
60121236
Pinceles12UnidadPINCELES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS   $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930 $ 1.933
31201610
Colas2kilogramoKILOS DE COLAFRIA  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
14111509
Artículos de papelería20PliegoPAPEL VOLANTIN COLORES  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122011
Carpetas para archivos2PliegoPLIEGOS  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
24112501
Cartones acanalados ranurados3PliegoPLIEGOS CARTON CORRUGADO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14111509
Artículos de papelería20PliegoPLIEGO PAPEL CELOFAN  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA DE COLOR  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31201517
Cinta para empaquetar4RolloCINTAS MASKGIN  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)10SobreSOBRES GOMA EVA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111509
Artículos de papelería2SobreSOBRES PAPEL TORNASOL  $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
14111509
Artículos de papelería5SobreSOBRE PAPEL ENTRETENIDO  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.412
14111509
Artículos de papelería3SobreSOBRE PAPEL GLITTER  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.713 $ 4.714
44121902
Tinta china5FrascoFRASCOS DE TINTA CHINA  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10FrascoFRASCOS SILICONA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622
Total Neto $ 46.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.758
TOTAL OC $ 54.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.