Orden de Compra. Nº2886-36-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2886-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-36-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2886-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206007 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS
Comuna Puyehue
Impuesto 67830
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILLSON Nº2 ENTRE LAGOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA
Razón Social GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 79.704.760-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GROTHE Y FERNANDEZ LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103110
Cabezales de impresora1GlobalSERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORAS ESCUELA ENTRE LAGOS  $ 357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
Total Neto $ 357.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.830
TOTAL OC $ 424.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.