Orden de Compra. Nº2886-73-SE10 "Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Jose Aros"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2886-73-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Comp. y Ofic. Esc. Jose Aros
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2886-9-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Unidad de Compra MANUEL RODRIGUEZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
R.U.T. 69.210.600-8
Dirección de Facturación ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
Comuna Puyehue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ALCALDE TOMAS GLAVES WILSON N° 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nora Correa O.
Razón Social NORA DE LOURDES CORREA OBANDO
R.U.T. 7.673.985-4
Sucursal Nora Correa O.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
Reglas5UnidadESCUADRAS PROARTE  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975 $ 1.975
44121706
Lápices de madera1UnidadCAJA LAPICES GRAFITO ADIX  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
44121704
Lápiz pasta1UnidadLAPIZ BIC NEGRO  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165 $ 165
44121707
Lápices de colores5UnidadLAPICES COLORES ADIX  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadRESMAS CARTAS  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
60121109
Blocs de dibujo5UnidadBLOCK COLON ESCOLAR  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
31201603
Gomas5UnidadGOMAS  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadRESMAS OFICIO  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
Total Neto $ 20.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.